聘丨苏黎世保险招一金融理财服务管理热门岗位
发布时间:2024-08-05 18:45:15点击:
苏黎世财产保险(中国)有限公司(苏黎世中国)由苏黎世保险公司北京分公司于2013年4月经保监会批准改建,致力于为企业客户提供全面的保险解决方案和风险管理服务。我们服务的对象包括在中国开展业务的外国客户、苏黎世全球客户在中国的机构、国内的大中型企业,特别是那些“走出去”的中国跨国公司。通过系统的产品和分销战略金融理财服务管理,苏黎世中国期望成为领先的创新型保险公司,致力在中国创造稳定的盈利增长
①设计与执行内控测试:根据公司内部控制框架要求,设计并执行内部控制测试计划;
②风险评估与识别:利用穿行测试、抽样测试等方法对现有内部控制流程和控制活动的设计健全性和执行有效性进行评估金融理财服务管理,并编制测试工作底稿,提出相关整改建议;
③编制测试报告:根据测试结果,编制详细的内部控制测试报告,包括测试范围、方法、发现的问题、风险等级及改进建议等,供管理层决策参考;
④跟踪整改情况:跟踪内部控制缺陷的整改进度,验证改进措施的有效实施,确保风险得到有效控制;
⑤按时在公司风险管理系统中提交测试结果和工作底稿,及时回复集团QA团队对测试结果和底稿的相关问题和建议,完成测试相关资料的归档工作;
⑥跨部门协作:与各部门保持密切沟通,收集内部控制相关信息,协调解决内控测试过程中遇到的问题;
⑦内部控制政策与流程优化:参与公司内部政策管理工作,根据公司要求定期维护公司制度库,监督各部门制度更新情况,从内控和风险管理角度对公司内控制度进行审阅;
⑧日常配合监控公金融理财服务管理司内部控制执行情况,及时发现和纠正潜在问题,确保内控体系的持续改进;
⑨承担业务部门的监管报告准备、业务数据提取和保险风险分析工作。配合财务部、法律合规部、风险管理部等部门的完成相关监管报告的报送要求;
①大学本科学历及以上,保险学、风险管理、审计金融理财服务管理、会计、法律、信息系统及信息管理、计算机科学与技术、统计学等相关学历背景者优先;
②5年以上金融机构或咨询公司工作经验、其中具备2年以上风险管理、内部控制、内部审计或相关领域工作经验,有四大会计师事务所、保险公司或其分支机构内控或风险管理部门工作经验者优先;
③熟悉企业内部控制基本规范、COSO框架等内部控制理论和实务,了解国内外审计、会计准则及相关法律法规;
④有责任心、工作认真细致,具有较强的执行能力和沟通能力,逻辑思维和分析能力强;
⑤具备基本的英语沟通能力,英文读、写能力强,熟练掌握Office办公软件,特别是Excel、PPT等工具。
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